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集团公司荣获“全国内部审计先进集体”荣誉称号

2020-11-26

11月26日,2017-2019年度全国内部审计先进集体和先进工作者表彰大会在北京召开,集团公司荣获“全国内部审计先进集体”荣誉称号。

集团公司内部审计工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大和党的十九届二中、三中、四中全会精神,围绕“促进经济高质量发展、促进全面深化改革、促进权力规范运行、促进反腐倡廉”工作要求,聚焦主责主业,不断改进审计工作方法、拓展审计范围,消除监督盲区,切实履行好监督、评价、建议职能。一是强化顶层设计和制度建设,持续构建符合国有资产监管要求和公司治理需要的内部审计制度体系。针对落实党和国家方针政策、国企改革重点任务、国有资产监管政策以及内控体系建设等重要事项、重点领域和关键环节,不断完善集团内部审计各项制度规定,推动审计工作规范化、标准化建设,促进审计工作有规可循、有法可依。

二是有效履行工作职责,全面提升内部审计监督效能,积极推动审计监督全覆盖。坚持科技强审,借助信息化手段、大数据思维,探索实践非现场审计、远程联网审计等新型业务管理模式和技术方法,着力提升审计质量和审计效率;坚持应审尽审、凡审必严,在贯彻落实党和国家重大方针政策、集团深化改革重点任务、领导人员履行经济责任以及管理、使用和运营国有资本情况等方面全面规范地开展各类审计监督,对集团改革进程中的苗头性、倾向性、典型性问题进行重点关注,内部审计在加强成员企业内部控制、规范权力运行,堵塞管理漏洞、防范风险隐患,提高治理水平、提升经营绩效等方面发挥了重要作用。

三是强化审计结果运用,确保问题真抓实改、落实到位。建立和完善问题整改台账管理及“对账销号”制度,对审计发现问题整改情况开展后续审计,将内部审计结果及整改情况作为干部考核、任免、奖惩的重要依据;建立与纪检监察、党委巡察以及法律事务等内部监督部门的协同联动,健全重大问题线索移交协查机制,推动实现各类监督同频共振、同向发力。

通过不懈努力,集团公司内部审计工作得到上级主管部门的高度认可和支持,连续三年被省国资委授予“省属企业内部审计工作先进单位”荣誉称号。

下一步,集团公司内部审计工作将以此为契机,深入学习贯彻党的十九届五中全会精神,坚持问题和风险导向,强管理、防风险、促发展,持续构建集中统一、全面覆盖、权威高效的内部审计监督体系,切实发挥好内部审计在维护企业良性循环运作和保障国有资产保值增值方面的作用,推动集团高质量发展。